대구광역시수성구고시 제2010- 호
2010년도 제3회 추가경정 세입․세출예산 고시
대구광역시수성구의회 제170회 제2차 정례회 제4차 본회의에서 의결(2010.12.20)된 2010년도 대구광역시수성구 제3회 추가경정 세입․세출예산을 다음과 같이 고시합니다.
1. 사용개시일 : 2010. 12. 20
2. 고시내용 : 붙 임
2010년 12월 30일
대구광역시 수성구청장 ?
2010년도 제3회 추가경정 세입・세출예산
□ 회계별예산규모
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | ||
합 계 |
320,383,000 |
326,309,000 |
△5,926,000 | ||
일반회계 |
305,700,000 |
311,418,000 |
△5,718,000 | ||
특별회계 |
14,683,000 |
14,891,000 |
△208,000 | ||
|
기타특별회계 |
14,683,000 |
14,891,000 |
△208,000 | |
|
주민소득지원및생활안정기금특별회계 |
2,129,571 |
2,152,000 |
△22,429 | |
의료급여기금특별회계 |
676,429 |
587,000 |
89,429 | ||
기반시설특별회계 |
1,004,000 |
1,056,000 |
△52,000 | ||
주차장특별회계 |
10,873,000 |
11,096,000 |
△223,000 |
□ 일반회계
○ 세 입
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | |||||
합 계 |
305,700,000 |
311,418,000 |
△5,718,000 | |||||
100 |
지방세수입 |
33,348,000 |
34,855,000 |
△1,507,000 | ||||
|
110 |
지방세 |
33,348,000 |
34,855,000 |
△1,507,000 | |||
|
|
111 |
보통세 |
32,668,000 |
34,375,000 |
△1,707,000 | ||
|
|
113 |
지난년도수입 |
680,000 |
480,000 |
200,000 | ||
200 |
세외수입 |
66,141,570 |
66,929,597 |
△788,027 | ||||
|
210 |
경상적세외수입 |
20,255,367 |
21,123,234 |
△867,867 | |||
|
|
211 |
재산임대수입 |
143,938 |
143,938 |
0 | ||
|
|
212 |
사용료수입 |
2,024,291 |
2,640,299 |
△616,008 | ||
|
|
213 |
수수료수입 |
6,038,536 |
6,038,536 |
0 | ||
|
|
214 |
사업수입 |
399,017 |
399,017 |
0 | ||
|
|
215 |
징수교부금수입 |
10,499,182 |
10,499,182 |
0 | ||
|
|
216 |
이자수입 |
1,150,403 |
1,402,262 |
△251,859 | ||
|
220 |
임시적세외수입 |
45,886,203 |
45,806,363 |
79,840 | |||
|
|
221 |
재산매각수입 |
398,000 |
398,000 |
0 | ||
|
|
222 |
잉여금 |
37,946,638 |
37,946,638 |
0 | ||
223 |
이월금 |
4,961,574 |
4,961,574 |
0 | ||||
|
|
227 |
부담금 |
1,150,000 |
1,150,000 |
0 | ||
|
|
228 |
잡수입 |
785,400 |
705,560 |
79,840 | ||
|
|
229 |
지난년도수입 |
644,591 |
644,591 |
0 | ||
300 |
지방교부세 |
5,852,979 |
5,137,599 |
715,380 | ||||
|
310 |
지방교부세 |
5,852,979 |
5,137,599 |
715,380 | |||
|
|
311 |
지방교부세 |
5,852,979 |
5,137,599 |
715,380 | ||
400 |
조정교부금및재정보전금 |
41,058,574 |
43,524,574 |
△2,466,000 | ||||
|
410 |
조정교부금 |
38,863,000 |
41,329,000 |
△2,466,000 | |||
|
|
411 |
조정교부금 |
38,863,000 |
41,329,000 |
△2,466,000 | ||
|
420 |
재정보전금 |
2,195,574 |
2,195,574 |
0 | |||
|
|
421 |
재정보전금 |
2,195,574 |
2,195,574 |
0 | ||
500 |
보조금 |
159,298,877 |
160,971,230 |
△1,672,353 | ||||
|
510 |
국고보조금등 |
106,938,908 |
108,601,499 |
△1,662,591 | |||
|
|
511 |
국고보조금등 |
106,938,908 |
108,601,499 |
△1,662,591 | ||
|
520 |
시․도비보조금등 |
52,359,969 |
52,369,731 |
△9,762 | |||
|
|
521 |
시․도비보조금등 |
52,359,969 |
52,369,731 |
△9,762 |
○ 세 출
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | |||
합 계 |
305,700,000 |
311,418,000 |
△5,718,000 | |||
010 |
일반공공행정 |
21,844,742 |
23,358,280 |
△1,513,538 | ||
|
011 |
입법및선거관리 |
2,696,648 |
3,384,088 |
△687,440 | |
|
013 |
지방행정․재정지원 |
1,589,416 |
1,645,265 |
△55,849 | |
|
014 |
재정․금융 |
5,048,476 |
5,048,476 |
0 | |
|
016 |
일반행정 |
12,510,202 |
13,280,451 |
△770,249 | |
020 |
공공질서및안전 |
904,039 |
914,219 |
△10,180 | ||
|
025 |
재난방재․민방위 |
904,039 |
914,219 |
△10,180 | |
050 |
교육 |
2,113,912 |
2,203,834 |
△89,922 | ||
|
051 |
유아및초중등교육 |
1,814,840 |
1,893,313 |
△78,473 | |
|
053 |
평생․직업교육 |
299,072 |
310,521 |
△11,449 | |
060 |
문화및관광 |
12,271,359 |
13,845,539 |
△1,574,180 | ||
|
061 |
문화예술 |
10,280,787 |
11,840,107 |
△1,559,320 | |
|
063 |
체육 |
1,595,096 |
1,609,956 |
△14,860 | |
|
064 |
문화재 |
395,476 |
395,476 |
0 | |
070 |
환경보호 |
8,768,967 |
9,916,857 |
△1,147,890 | ||
|
071 |
상하수도․수질 |
94,765 |
94,765 |
0 | |
|
072 |
폐기물 |
8,510,790 |
9,653,280 |
△1,142,490 | |
|
073 |
대기 |
1,217 |
1,217 |
0 | |
|
076 |
환경보호일반 |
162,195 |
167,595 |
△5,400 | |
080 |
사회복지 |
158,752,408 |
160,781,607 |
△2,029,199 | ||
|
081 |
기초생활보장 |
4,806,783 |
5,247,497 |
△440,714 | |
|
082 |
취약계층지원 |
66,765,820 |
66,036,645 |
729,175 | |
|
084 |
보육․가족및여성 |
41,346,988 |
43,629,572 |
△2,282,584 | |
|
085 |
노인․청소년 |
35,084,630 |
35,069,722 |
14,908 | |
|
086 |
노동 |
10,667,077 |
10,717,061 |
△49,984 | |
|
087 |
보훈 |
81,110 |
81,110 |
0 | |
090 |
보건 |
6,772,880 |
7,173,801 |
△400,921 | ||
|
091 |
보건의료 |
6,623,714 |
7,020,348 |
△396,634 | |
|
093 |
식품의약안전 |
149,166 |
153,453 |
△4,287 |
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | ||||
100 |
농림해양수산 |
5,344,038 |
5,468,512 |
△124,474 | |||
|
101 |
농업․농촌 |
1,791,913 |
1,914,584 |
△122,671 | ||
|
102 |
임업․산촌 |
3,552,125 |
3,553,928 |
△1,803 | ||
110 |
산업․중소기업 |
36,123 |
41,218 |
△5,095 | |||
|
114 |
산업진흥․고도화 |
30,688 |
35,783 |
△5,095 | ||
|
115 |
에너지및자원개발 |
5,435 |
5,435 |
0 | ||
120 |
수송및교통 |
8,247,019 |
7,888,235 |
358,784 | |||
|
121 |
도로 |
6,414,667 |
5,980,490 |
434,177 | ||
|
126 |
대중교통․물류등기타 |
1,832,352 |
1,907,745 |
△75,393 | ||
140 |
국토및지역개발 |
13,489,890 |
13,791,198 |
△301,308 | |||
|
141 |
수자원 |
7,067,625 |
7,287,973 |
△220,348 | ||
|
142 |
지역및도시 |
6,422,265 |
6,503,225 |
△80,960 | ||
160 |
예비비 |
9,145,092 |
6,273,346 |
2,871,746 | |||
|
161 |
예비비 |
9,145,092 |
6,273,346 |
2,871,746 | ||
900 |
기타 |
58,009,531 |
59,761,354 |
△1,751,823 | |||
|
901 |
기타 |
58,009,531 |
59,761,354 |
△1,751,823 |
□ 주민소득지원및생활안정기금특별회계
○ 세 입
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | |
합 계 |
2,129,571 |
2,152,000 |
△22,429 | |
200 |
세외수입 |
2,129,571 |
2,152,000 |
△22,429 |
○ 세 출
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | |||
합 계 |
2,129,571 |
2,152,000 |
△22,429 | |||
080 |
사회복지 |
2,129,571 |
2,152,000 |
△22,429 | ||
|
082 |
취약계층지원 |
2,129,571 |
2,152,000 |
△22,429 |
□ 의료급여기금특별회계
○ 세 입
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | |
합 계 |
676,429 |
587,000 |
89,429 | |
200 |
세외수입 |
143,429 |
5,000 |
138,429 |
500 |
보조금 |
533,000 |
582,000 |
△49,000 |
○ 세 출
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | |||
합 계 |
676,429 |
587,000 |
89,429 | |||
080 |
사회복지 |
650,474 |
561,545 |
88,929 | ||
|
082 |
취약계층지원 |
650,474 |
561,545 |
88,929 | |
900 |
기타 |
25,955 |
25,455 |
500 | ||
|
901 |
기타 |
25,955 |
25,455 |
500 |
□ 기반시설특별회계
○ 세 입
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | |
합 계 |
1,004,000 |
1,056,000 |
△52,000 | |
200 |
세외수입 |
1,004,000 |
1,056,000 |
△52,000 |
○ 세 출
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | |||
합 계 |
1,004,000 |
1,056,000 |
△52,000 | |||
140 |
국토및지역개발 |
988,669 |
1,040,669 |
△52,000 | ||
|
142 |
지역및도시 |
988,669 |
1,040,669 |
△52,000 | |
160 |
예비비 |
15,331 |
15,331 |
0 | ||
|
161 |
예비비 |
15,331 |
15,331 |
0 |
□ 주차장특별회계
○ 세 입
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | |
합 계 |
10,873,000 |
11,096,000 |
△223,000 | |
200 |
세외수입 |
10,862,000 |
11,085,000 |
△223,000 |
500 |
보조금 |
11,000 |
11,000 |
0 |
○ 세 출
(단위 : 천원)
구 분 |
예 산 액 |
기정예산액 |
증 감 | |||
합 계 |
10,873,000 |
11,096,000 |
△223,000 | |||
120 |
수송및교통 |
10,250,020 |
10,421,366 |
△171,346 | ||
|
126 |
대중교통․물류등기타 |
10,250,020 |
10,421,366 |
△171,346 | |
900 |
기타 |
622,980 |
674,634 |
△51,654 | ||
|
901 |
기타 |
622,980 |
674,634 |
△51,654 |
영어짱선발/평생교육팀 (0) | 2012.05.13 |
---|---|
태권도팀. 상화문학재/문화체육과 (0) | 2012.05.13 |
사례관리. 자원봉사센터 등/생활지원과 (0) | 2012.05.13 |
20112년 예산안 관련 자료 (0) | 2012.05.13 |
순세계잉여금 (0) | 2012.05.13 |