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2010년도 제3회 추가경정 세입․세출예산 고시 소개

수성구의회 활동/예산. 결산

by 임대규 2010. 12. 30. 12:44

본문

대구광역시수성구고시 제2010- 호

 

2010년도 제3회 추가경정 세입․세출예산 고시

 

대구광역시수성구의회 제170회 제2차 정례회 제4차 본회의에서 의결(2010.12.20)2010년도 대구광역시수성구 제3회 추가경정 세입․세출예산을 다음과 같이 고시합니다.

 

1. 사용개시일 : 2010. 12. 20

2. 고시내용 : 붙 임

 

2010년 12월 30일

대구광역시 수성구청장 ?

 

2010년도 제3회 추가경정 세입・세출예산

 

회계별예산규모

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

320,383,000

326,309,000

△5,926,000

일반회계

305,700,000

311,418,000

△5,718,000

특별회계

14,683,000

14,891,000

△208,000

 

기타특별회계

14,683,000

14,891,000

△208,000

 

주민소득지원및생활안정기금특별회계

2,129,571

2,152,000

△22,429

의료급여기금특별회계

676,429

587,000

89,429

기반시설특별회계

1,004,000

1,056,000

△52,000

주차장특별회계

10,873,000

11,096,000

△223,000

 

일반회계

 

세 입

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

305,700,000

311,418,000

△5,718,000

100

지방세수입

33,348,000

34,855,000

△1,507,000

 

110

지방세

33,348,000

34,855,000

△1,507,000

 

 

111

보통세

32,668,000

34,375,000

△1,707,000

 

 

113

지난년도수입

680,000

480,000

200,000

200

세외수입

66,141,570

66,929,597

△788,027

 

210

경상적세외수입

20,255,367

21,123,234

△867,867

 

 

211

재산임대수입

143,938

143,938

0

 

 

212

사용료수입

2,024,291

2,640,299

△616,008

 

 

213

수수료수입

6,038,536

6,038,536

0

 

 

214

사업수입

399,017

399,017

0

 

 

215

징수교부금수입

10,499,182

10,499,182

0

 

 

216

이자수입

1,150,403

1,402,262

△251,859

 

220

임시적세외수입

45,886,203

45,806,363

79,840

 

 

221

재산매각수입

398,000

398,000

0

 

 

222

잉여금

37,946,638

37,946,638

0

223

이월금

4,961,574

4,961,574

0

 

 

227

부담금

1,150,000

1,150,000

0

 

 

228

잡수입

785,400

705,560

79,840

 

 

229

지난년도수입

644,591

644,591

0

300

지방교부세

5,852,979

5,137,599

715,380

 

310

지방교부세

5,852,979

5,137,599

715,380

 

 

311

지방교부세

5,852,979

5,137,599

715,380

400

조정교부금및재정보전금

41,058,574

43,524,574

△2,466,000

 

410

조정교부금

38,863,000

41,329,000

△2,466,000

 

 

411

조정교부금

38,863,000

41,329,000

△2,466,000

 

420

재정보전금

2,195,574

2,195,574

0

 

 

421

재정보전금

2,195,574

2,195,574

0

500

보조금

159,298,877

160,971,230

△1,672,353

 

510

국고보조금등

106,938,908

108,601,499

△1,662,591

 

 

511

국고보조금등

106,938,908

108,601,499

△1,662,591

 

520

시․도비보조금등

52,359,969

52,369,731

△9,762

 

 

521

시․도비보조금등

52,359,969

52,369,731

△9,762

 

세 출

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

305,700,000

311,418,000

△5,718,000

010

일반공공행정

21,844,742

23,358,280

△1,513,538

 

011

입법및선거관리

2,696,648

3,384,088

△687,440

 

013

지방행정․재정지원

1,589,416

1,645,265

△55,849

 

014

재정․금융

5,048,476

5,048,476

0

 

016

일반행정

12,510,202

13,280,451

△770,249

020

공공질서및안전

904,039

914,219

△10,180

 

025

재난방재․민방위

904,039

914,219

△10,180

050

교육

2,113,912

2,203,834

△89,922

 

051

유아및초중등교육

1,814,840

1,893,313

△78,473

 

053

평생․직업교육

299,072

310,521

△11,449

060

문화및관광

12,271,359

13,845,539

△1,574,180

 

061

문화예술

10,280,787

11,840,107

△1,559,320

 

063

체육

1,595,096

1,609,956

△14,860

 

064

문화재

395,476

395,476

0

070

환경보호

8,768,967

9,916,857

△1,147,890

 

071

상하수도․수질

94,765

94,765

0

 

072

폐기물

8,510,790

9,653,280

△1,142,490

 

073

대기

1,217

1,217

0

 

076

환경보호일반

162,195

167,595

△5,400

080

사회복지

158,752,408

160,781,607

△2,029,199

 

081

기초생활보장

4,806,783

5,247,497

△440,714

 

082

취약계층지원

66,765,820

66,036,645

729,175

 

084

보육․가족및여성

41,346,988

43,629,572

△2,282,584

 

085

노인청소년

35,084,630

35,069,722

14,908

 

086

노동

10,667,077

10,717,061

△49,984

 

087

보훈

81,110

81,110

0

090

보건

6,772,880

7,173,801

△400,921

 

091

보건의료

6,623,714

7,020,348

△396,634

 

093

식품의약안전

149,166

153,453

△4,287

 

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

100

농림해양수산

5,344,038

5,468,512

△124,474

 

101

농업농촌

1,791,913

1,914,584

△122,671

 

102

임업산촌

3,552,125

3,553,928

△1,803

110

산업중소기업

36,123

41,218

△5,095

 

114

산업진흥고도화

30,688

35,783

△5,095

 

115

에너지및자원개발

5,435

5,435

0

120

수송및교통

8,247,019

7,888,235

358,784

 

121

도로

6,414,667

5,980,490

434,177

 

126

대중교통물류등기타

1,832,352

1,907,745

△75,393

140

국토및지역개발

13,489,890

13,791,198

△301,308

 

141

수자원

7,067,625

7,287,973

△220,348

 

142

지역및도시

6,422,265

6,503,225

△80,960

160

예비비

9,145,092

6,273,346

2,871,746

 

161

예비비

9,145,092

6,273,346

2,871,746

900

기타

58,009,531

59,761,354

△1,751,823

 

901

기타

58,009,531

59,761,354

△1,751,823

 

주민소득지원및생활안정기금특별회계

 

세 입

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

2,129,571

2,152,000

△22,429

200

세외수입

2,129,571

2,152,000

△22,429

 

세 출

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

2,129,571

2,152,000

△22,429

080

사회복지

2,129,571

2,152,000

△22,429

 

082

취약계층지원

2,129,571

2,152,000

△22,429

의료급여기금특별회계

 

세 입

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

676,429

587,000

89,429

200

세외수입

143,429

5,000

138,429

500

보조금

533,000

582,000

△49,000

 

세 출

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

676,429

587,000

89,429

080

사회복지

650,474

561,545

88,929

 

082

취약계층지원

650,474

561,545

88,929

900

기타

25,955

25,455

500

 

901

기타

25,955

25,455

500

 

기반시설특별회계

 

세 입

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

1,004,000

1,056,000

△52,000

200

세외수입

1,004,000

1,056,000

△52,000

 

세 출

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

1,004,000

1,056,000

△52,000

140

국토및지역개발

988,669

1,040,669

△52,000

 

142

지역및도시

988,669

1,040,669

△52,000

160

예비비

15,331

15,331

0

 

161

예비비

15,331

15,331

0

주차장특별회계

 

세 입

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

10,873,000

11,096,000

△223,000

200

세외수입

10,862,000

11,085,000

△223,000

500

보조금

11,000

11,000

0

 

세 출

(단위 : 천원)

구 분

예 산 액

기정예산액

증 감

합 계

10,873,000

11,096,000

△223,000

120

수송및교통

10,250,020

10,421,366

△171,346

 

126

대중교통․물류등기타

10,250,020

10,421,366

△171,346

900

기타

622,980

674,634

△51,654

 

901

기타

622,980

674,634

△51,654

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